根据省教育厅2017年度教育内部审计工作有关要求和学院2017年度内部审计工作安排,审计处于2017年5月15日至2017年7月20日对学院2016年度院本级财务收支情况进行了审计。在学院领导的高度重视下,财务处、国资处等部门积极配合,审计处顺利完成了本次财务收支审计工作,达到了预期的工作目标。
本次审计共历时2个多月,审计内容涉及财务收支管理、资产管理、预算管理、会计基础规范、遵守财经法纪情况等方面。通过开展内部审计,发现问题、加强整改,促使学院财务资产管理部门进一步健全制度、完善措施、堵塞漏洞、提升了管理水平。
